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关于开展专项内部审计的通知
【字体:
【发布部门】 中国保险监督管理委员会  
【发文字号】 字号
【发布日期】 2006-07-14
【实施日期】 2006-07-14
【时效性】 现行有效
【效力级别】 部门规章
【法规类别】
关于开展专项内部审计的通知
 

中国太平洋人寿保险股份有限公司山西分公司:
  为促进公司持续、快速、协调、健康发展,有效地防范化解经营风险,你分公司应对分公司和各分支机构的内部控制情况、业务合规性和财务数据真实性等内容进行专项检查,具体安排如下:
  一、检查对象
  你分公司应根据各分支机构发展实际情况,结合各机构的非现场监管指标异动情况和市场反映情况,组成4人以上的检查组对2个中心支公司进行检查,其他分支机构均应依照分公司的检查方案进行自查。
  你公司应检查2006年1月至6月期间发生的所有业务。
  二、时间安排
  你分公司应于2006年7月25日前完成检查工作的安排部署,7月25日至9月10日期间开展现场检查和自查工作。
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